湖北省鄂南高級中學(xué)2018年部門預(yù)算公開
目錄:
一、內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、主要職能
三、2018年度主要工作任務(wù)
四、鄂南高中2018年部門預(yù)算情況說明
(一)收入情況
(二)支出情況
(三)2018年“三公經(jīng)費”情況說明
(四)政府采購安排情況說明
(五)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
(六)國有資產(chǎn)占用情況
附表:鄂高2018部門預(yù)算公開表
一、內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置
鄂南高中主要內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、政教處、整治辦、各年級等。
二、主要職能
(一)全面實施素質(zhì)教育,培養(yǎng)人才,為國家的各項發(fā)展提供人才保障。
(二)貫徹執(zhí)行黨的教育方針政策,負(fù)責(zé)全校教學(xué)事務(wù)的貫徹、落實,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教務(wù)系統(tǒng)各科室的教學(xué)及相關(guān)技術(shù)改造、建設(shè)等工作。
(三)堅持以教學(xué)為中心,保證教學(xué)計劃的貫徹執(zhí)行。要有計劃地參加教研活動,有目的地深入教學(xué)第一線,了解教師教學(xué)和學(xué)生學(xué)習(xí)情況,要大力推進(jìn)教學(xué)改革,加強(qiáng)科研工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。有計劃地組織質(zhì)量檢查、分析,提出提高教學(xué)質(zhì)量的方法。
(四)負(fù)責(zé)安排教學(xué)任務(wù)與配置教學(xué)資源。統(tǒng)籌安排全校教學(xué)進(jìn)程、教學(xué)任務(wù),向各年級下達(dá)教學(xué)任務(wù),確定教師名單和教學(xué)任務(wù),下達(dá)教學(xué)任務(wù)書,編制教學(xué)進(jìn)程表和全校課程表。
(五)組織教師經(jīng)驗交流和各種教學(xué)基本功競賽,促進(jìn)教師隊伍建設(shè),提出改進(jìn)教學(xué)工作提高教學(xué)質(zhì)量的意見和辦法。
(六)執(zhí)行國家頒布的《教育法》,貫徹并執(zhí)行黨和國家關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)德育工作的各項方針、政策、法規(guī)和決定。
(七)承辦上級主管部門交辦的其他事項。
三、2018年度主要工作任務(wù)
2018年鄂南高中工作的總體要求:加強(qiáng)教學(xué)水平,更多更好的培養(yǎng)人才,為國家的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會輸送人才,取得更為卓著的教育教學(xué)成果。
四、鄂南高中2018年部門預(yù)算情況說明
鄂南高中2018年部門總預(yù)算為5325.4萬元,其中:
(一)收入情況
2018年收入5325.4萬元,其中財政經(jīng)費撥款3738.76萬元,納入預(yù)算管理的非稅收入1262萬元,社?;?73.84萬元,往來收入10萬元,上級補(bǔ)助40.8萬元。2017年收入5952.75萬元,其中財政經(jīng)費撥款3458.35萬元,納入預(yù)算管理的非稅收入2116.06萬元,社保基金268.34萬元,往來收入10萬元,上年結(jié)余100萬元。2018年預(yù)算收入比2017年減少627.35萬元,主要為學(xué)生減招導(dǎo)致非稅收入減少。
(二)支出情況
2018年預(yù)算支出為5325.4萬元,其中人員支出4479.95萬元,標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費444萬元,項目支出401.45萬元。2017年預(yù)算支出為5952.75萬元,其中人員支出4649.08萬元,標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費616.67萬元,項目支出687萬元。2018年預(yù)算支出比2017年減少627.35萬元,各項支出都有所壓縮。
(三)2018年“三公經(jīng)費”情況說明
我校2018年“三公經(jīng)費”預(yù)算為32萬元,其中因公出國15萬元,公務(wù)接待9萬元,公車運行維護(hù)費8萬元,2017年預(yù)算數(shù)為35萬元,主要為公務(wù)接待費用有所壓縮。
(四)政府采購安排情況說明
預(yù)算安排政府采購主要為日常運轉(zhuǎn)需采購的硒鼓、墨、教學(xué)設(shè)備、辦公用品、辦公及其他公用場所水電供應(yīng)維護(hù)等,總共安排政府采購62萬元.
(五)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2018年度預(yù)算單位公用經(jīng)費支出444萬元,其中:辦公費20.03萬元、印刷費8萬元、咨詢費36萬元、手續(xù)費1萬元、水費91萬元、電費63萬元、郵電費10萬元、物業(yè)管理費2萬元、差旅費30萬元、因公出國(境)費用15萬元、維修(護(hù))費48萬元、租賃費1萬元、會議費1萬元、培訓(xùn)費13萬元、公務(wù)招待費9萬元、專用材料費2萬元、被裝購置費2萬元、勞務(wù)費14萬元、工會經(jīng)費44.73萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費8萬元、其他交通費用1萬元、其他商品和服務(wù)支出24.24萬元。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
本單位共有車輛2輛,均為一般公務(wù)用車。
附表:鄂高2018部門預(yù)算公開表
部門收支預(yù)算總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款 | 4,629.13 | 一、基本保障支出 | 5,838.24 |
本級一般公共預(yù)算撥款 | 4,540.13 | 人員經(jīng)費支出 | 4,930.49 |
經(jīng)費撥款(補(bǔ)助) | 4,540.13 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | 907.75 |
納入預(yù)算管理的非稅 | 0.00 | 二、項目支出 | 2,007.40 |
上級補(bǔ)助 | 89.00 | 專項業(yè)務(wù)費 | 0.00 |
一般債券 | 0.00 | 能力建設(shè)項目 | 433.23 |
二、政府性基金撥款 | 0.00 | 公共服務(wù)項目 | 142.99 |
本級基金 | 0.00 | 促進(jìn)發(fā)展項目 | 1,431.18 |
上級基金 | 0.00 | 三、項目支出不可預(yù)見費 | 0.00 |
專項債券 | 0.00 | 四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 |
三、社?;饟芸?/td> | 266.52 | 五、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 |
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 0.00 | 六、上繳上級支出 | 0.00 |
五、納入專戶管理的非稅收入 | 2,290.30 | ||
六、事業(yè)收入 | 0.00 | ||
七、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0.00 | ||
八、附屬單位上繳收入 | 0.00 | ||
九、往來收入 | 5.00 | ||
十、其他收入 | 0.00 | ||
十一、融資借款 | 0.00 | ||
本年收入合計: | 7,190.95 | 本年支出合計: | 7,845.64 |
八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 654.69 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | 654.69 | ||
政府基金結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | ||
其他結(jié)余 | 0.00 | ||
收入總計: | 7,845.64 | 支出總計 | 7,845.64 |
備注:本表收支包含社?;鸢l(fā)放退休人員的退休金 |
部門收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 社?;?/td> | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 納入專戶管理的非稅 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | 融資借款 | ||||||||||
小計 | 公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | 政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 其他結(jié)余 | 小計 | 經(jīng)費撥款(補(bǔ)助) | 納入預(yù)算管理的非稅 | 上級補(bǔ)助 | 一般債券 | 小計 | 本級基金 | 上級基金 | 專項債券 | ||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
合計 | 7,845.64 | 654.69 | 654.69 | 0.00 | 0.00 | 4,629.13 | 4,540.13 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.52 | 0.00 | 2,290.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
203 | 市教育局 | 7,845.64 | 654.69 | 654.69 | 0.00 | 0.00 | 4,629.13 | 4,540.13 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.52 | 0.00 | 2,290.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
203007 | 鄂南高級中學(xué) | 7,845.64 | 654.69 | 654.69 | 0.00 | 0.00 | 4,629.13 | 4,540.13 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.52 | 0.00 | 2,290.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
部門支出預(yù)算總表(按功能科目到項級) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預(yù)見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級支出 | ||||||
小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | 小計 | 專項業(yè)務(wù)費支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 7,845.64 | 5,838.24 | 4,930.49 | 907.75 | 2,007.40 | 0.00 | 433.23 | 142.99 | 1,431.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
203 | 市教育局 | 7,845.64 | 5,838.24 | 4,930.49 | 907.75 | 2,007.40 | 0.00 | 433.23 | 142.99 | 1,431.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203007 | 鄂南高級中學(xué) | 7,845.64 | 5,838.24 | 4,930.49 | 907.75 | 2,007.40 | 0.00 | 433.23 | 142.99 | 1,431.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 6,871.65 | 4,864.25 | 3,956.50 | 907.75 | 2,007.40 | 0.00 | 433.23 | 142.99 | 1,431.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 6,871.65 | 4,864.25 | 3,956.50 | 907.75 | 2,007.40 | 0.00 | 433.23 | 142.99 | 1,431.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 6,871.65 | 4,864.25 | 3,956.50 | 907.75 | 2,007.40 | 0.00 | 433.23 | 142.99 | 1,431.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 553.69 | 553.69 | 553.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 553.69 | 553.69 | 553.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 395.49 | 395.49 | 395.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 420.30 | 420.30 | 420.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 420.30 | 420.30 | 420.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 337.59 | 337.59 | 337.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 82.71 | 82.71 | 82.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
財政撥款收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款 | 4,629.13 | 一、基本支出 | 4,326.13 |
本級一般公共預(yù)算撥款 | 4,540.13 | 人員支出 | 3,418.38 |
經(jīng)費撥款(補(bǔ)助) | 4,540.13 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | 907.75 |
納入預(yù)算管理的非稅 | 0.00 | 二、項目支出 | 303.00 |
上級補(bǔ)助 | 89.00 | 能力建設(shè)項目 | 150.00 |
二、政府性基金撥款 | 0.00 | 公共服務(wù)項目 | 0.00 |
本級基金 | 0.00 | 促進(jìn)發(fā)展項目 | 153.00 |
上級基金 | 0.00 | 專項業(yè)務(wù)費 | 0.00 |
三、項目支出不可預(yù)見費 | 0.00 | ||
四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 | ||
五、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 | ||
六、上繳上級支出 | 0.00 | ||
本年收入合計: | 4,629.13 | 本年支出合計: | 4,629.13 |
收入總計: | 4,629.13 | 支出總計 | 4,629.13 |
一般公共預(yù)算支出表(按功能科目到項級) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預(yù)見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級支出 | ||||||
小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | 小計 | 專項業(yè)務(wù)費支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 4,629.13 | 4,326.13 | 3,418.38 | 907.75 | 303.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
203 | 市教育局 | 4,629.13 | 4,326.13 | 3,418.38 | 907.75 | 303.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203007 | 鄂南高級中學(xué) | 4,629.13 | 4,326.13 | 3,418.38 | 907.75 | 303.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 3,808.37 | 3,505.37 | 2,597.62 | 907.75 | 303.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 3,808.37 | 3,505.37 | 2,597.62 | 907.75 | 303.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 3,808.37 | 3,505.37 | 2,597.62 | 907.75 | 303.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 470.64 | 470.64 | 470.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 470.64 | 470.64 | 470.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 336.17 | 336.17 | 336.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 134.47 | 134.47 | 134.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 350.12 | 350.12 | 350.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 350.12 | 350.12 | 350.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 286.99 | 286.99 | 286.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 63.13 | 63.13 | 63.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算基本支出表(按經(jīng)濟(jì)科目到款級) | ||
單位:萬元 | ||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 |
** | ** | 1 |
合計 | 4,326.13 | |
203 | 市教育局 | 4,326.13 |
203007 | 鄂南高級中學(xué) | 4,326.13 |
301 | 工資福利支出 | 3,342.24 |
30101 | 基本工資 | 973.93 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 183.33 |
30103 | 獎金 | 710.41 |
30107 | 績效工資 | 543.04 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 336.17 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 134.47 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 134.47 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 37.58 |
30113 | 住房公積金 | 286.99 |
30199 | 其他工資福利支出 | 1.85 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 907.75 |
30201 | 辦公費 | 16.53 |
30202 | 印刷費 | 28.30 |
30203 | 咨詢費 | 8.00 |
30204 | 手續(xù)費 | 0.50 |
30205 | 水費 | 91.00 |
30206 | 電費 | 65.00 |
30207 | 郵電費 | 14.18 |
30211 | 差旅費 | 18.00 |
30212 | 因公出國(境)費用 | 12.00 |
30213 | 維修(護(hù))費 | 61.90 |
30214 | 租賃費 | 0.50 |
30215 | 會議費 | 3.20 |
30216 | 培訓(xùn)費 | 19.90 |
30217 | 公務(wù)接待費 | 9.00 |
30218 | 專用材料費 | 15.00 |
30226 | 勞務(wù)費 | 20.70 |
30228 | 工會經(jīng)費 | 39.55 |
30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 4.00 |
30239 | 其他交通費用 | 4.00 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 476.49 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 76.14 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 7.11 |
30307 | 醫(yī)療費補(bǔ)助 | 0.40 |
30309 | 獎勵金 | 1.19 |
30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 67.44 |
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |
單位:萬元 | |
項目 | 預(yù)算數(shù) |
合計 | 25.00 |
1.因公出國(境)費 | 12.00 |
2.公務(wù)接待費 | 9.00 |
3.公車購置及運行維護(hù)費 | 4.00 |
其中:公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 4.00 |
公務(wù)用車購置 | 0.00 |
政府性基金預(yù)算支出表(按功能科目到項級) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預(yù)見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級支出 | ||||||
小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出 | 小計 | 專項業(yè)務(wù)費支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
203007 | 鄂南高中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
說明:我單位無政府性基金支出 |
湖北省鄂南高級中學(xué)
2018年2月10日