咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局2018年部門預算情況說明
一、主要職責和機構設置
?。ㄒ唬┎块T主要職能
1、是研究制定市容環(huán)境衛(wèi)生建設發(fā)展中、長期規(guī)劃和年度計劃,制定城市市容環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)標準、規(guī)范,并組織實施。
2、是承擔市區(qū)環(huán)衛(wèi)項目公司作業(yè)質(zhì)量日常監(jiān)管和考核綜合管理工作。
3、是負責市區(qū)生活垃圾處理費的征收管理工作。
4、是負責生活垃圾無害化處理關于垃圾稱重和無害化處理管理、監(jiān)督工作。
5、是負責市區(qū)環(huán)衛(wèi)基礎設施建設、指導與管理,指導督促市區(qū)新區(qū)建設、舊城改造、工業(yè)區(qū)、商業(yè)區(qū)、車站、旅游景點等建設時包含設置環(huán)境衛(wèi)生設施的內(nèi)容,并對其使用進行監(jiān)督與管理。
6、是對從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸、處理行政許可審批。
7、是對全市環(huán)衛(wèi)工作進行行業(yè)管理和指導,對市中心城區(qū)各單位、居民區(qū)環(huán)境衛(wèi)生進行指導、檢查、監(jiān)督,對市民環(huán)境衛(wèi)生意識進行宣傳引導。
8、是完成上級部門交辦的其他工作。
(二)部門預算單位構成
咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局屬副處級單位,內(nèi)設5個科室:辦公室(副科級)、環(huán)境衛(wèi)生管理科(副科級)、規(guī)費稽查科(副科級)、人事科(副科級)、計劃財務科(副科級)。下設兩個事業(yè)單位:咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)鏡衛(wèi)生管理處(正科級事業(yè)單位);咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局永安環(huán)鏡衛(wèi)生管理處(正科級事業(yè)單位)。
?。ㄈ┎块T人員構成
咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局編制人數(shù)20人,其中:在職正式工人員15人,退休1人,合同制工人31人。
二、年度主要任務
1、定員定崗,全面完成環(huán)衛(wèi)市場化善后工作和環(huán)衛(wèi)局職能轉(zhuǎn)變工作。
2、完善環(huán)衛(wèi)作業(yè)考核體系,提升城市整體環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。
3、深化“學習中衛(wèi)經(jīng)驗、清潔城市環(huán)境活動”,促環(huán)衛(wèi)工作再提升。
4、全面推進環(huán)衛(wèi)基礎設施建設,完善基礎設施功能。
5、挖掘潛力、攻難克堅,確保完成全年生活垃圾處理費收費任務。
6、加強思想政治建設,著力提高黨員干部的綜合素質(zhì)。
7、強化廉政教育,營造清正廉潔的城管氛圍。
8、以工作目標考核為驅(qū)動,全面推進落實各項工作。
三 、年度收支簡要說明
2018年經(jīng)市財政核定并批復下達,市環(huán)衛(wèi)局2018年度部門預算總收入5931.18萬元,其中:經(jīng)費撥款(補助)收入4847.41萬,政府性基金撥款1078.54,社?;鹗杖?.23萬元。
2018年部門預算總支出5931.18萬元,其中:人員經(jīng)費支出201.44萬元,公用經(jīng)費22.16萬元,項目經(jīng)費5707.58萬元。本年度預算資金主要是保障市環(huán)衛(wèi)局工作的正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務而編制的基本支出計劃,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出;其他項目支出5554.65萬元,是環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化PPP項目正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費,促進PPP項目順利發(fā)展。
四、“三公”經(jīng)費預算情況及變動說明
2017年部門財政撥款資金安排“三公”經(jīng)費預算1萬元。
其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費預算0萬元,2017年預算數(shù)為0,無變化。
(二)公務用車購置及運行維護費0萬元?! ?/p>
(三)公務接待費預算1萬元,包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。2018我們將進一步規(guī)范公務接待活動,壓縮不必要的接待,降低公務接待費標準。
咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局
2018年2月18日
部門收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款 | 4847.41 | 一、基本保障支出 | 223.6 |
本級一般公共預算撥款 | 4847.41 | 人員經(jīng)費支出 | 201.44 |
經(jīng)費撥款(補助) | 4847.41 | 標準公用經(jīng)費支出 | 22.16 |
納入預算管理的非稅 | 0 | 二、項目支出 | 5707.58 |
上級補助 | 0 | 專項業(yè)務費 | 0 |
一般債券 | 0 | 能力建設項目 | 0 |
二、政府性基金撥款 | 1078.54 | 公共服務項目 | 5707.58 |
本級基金 | 1078.54 | 促進發(fā)展項目 | 0 |
上級基金 | 0 | 三、項目支出不可預見費 | 0 |
專項債券 | 0 | 四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0 |
三、社?;饟芸?/td> | 5.23 | 五、對附屬單位補助支出 | 0 |
四、國有資本經(jīng)營預算撥款 | 0 | 六、上繳上級支出 | 0 |
五、納入專戶管理的非稅收入 | 0 | ||
六、事業(yè)收入 | 0 | ||
七、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0 | ||
八、附屬單位上繳收入 | 0 | ||
九、往來收入 | 0 | ||
十、其他收入 | 0 | ||
十一、融資借款 | 0 | ||
本年收入合計: | 5931.18 | 本年支出合計: | 5931.18 |
八、上年結余(轉(zhuǎn)) | 0 | 結轉(zhuǎn)下年 | 0 |
公共預算結轉(zhuǎn) | 0 | ||
政府基金結轉(zhuǎn) | 0 | ||
其他結余 | 0 | ||
收入總計: | 5931.18 | 支出總計 | 5931.18 |
備注:本表收支包含社?;鸢l(fā)放退休人員的退休金 |
部門收入總表 | ||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 上年結余(轉(zhuǎn)) | 一般公共預算 | 政府性基金 | 社?;?/td> | 國有資本經(jīng)營預算 | 納入專戶管理的非稅 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | 融資借款 | ||||||||||
小計 | 公共預算結轉(zhuǎn) | 政府性基金結轉(zhuǎn) | 其他結余 | 小計 | 經(jīng)費撥款(補助) | 納入預算管理的非稅 | 上級補助 | 一般債券 | 小計 | 本級基金 | 上級基金 | 專項債券 | ||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
合計 | 5931.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4847.41 | 4847.41 | 0 | 0 | 0 | 1078.54 | 1078.54 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
502 | 市城管委 | 5931.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4847.41 | 4847.41 | 0 | 0 | 0 | 1078.54 | 1078.54 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
502006 | 市環(huán)衛(wèi)局 | 5931.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4847.41 | 4847.41 | 0 | 0 | 0 | 1078.54 | 1078.54 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部門支出總表(按功能科目到項級) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | ||||||
小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標準公用經(jīng)費支出 | 小計 | 專項業(yè)務費支出 | 能力建設 | 公共服務 | 促進發(fā)展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 5931.18 | 223.6 | 201.44 | 22.16 | 5707.58 | 0 | 0 | 5707.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
502 | 市城管委 | 5931.18 | 223.6 | 201.44 | 22.16 | 5707.58 | 0 | 0 | 5707.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
502006 | 市環(huán)衛(wèi)局 | 5931.18 | 223.6 | 201.44 | 22.16 | 5707.58 | 0 | 0 | 5707.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 28.14 | 28.14 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 28.14 | 28.14 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 5882.38 | 174.8 | 152.64 | 22.16 | 5707.58 | 0 | 0 | 5707.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 5882.38 | 174.8 | 152.64 | 22.16 | 5707.58 | 0 | 0 | 5707.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 5882.38 | 174.8 | 152.64 | 22.16 | 5707.58 | 0 | 0 | 5707.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 20.66 | 20.66 | 20.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 20.66 | 20.66 | 20.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公積金 | 16.79 | 16.79 | 16.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租補貼 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財政撥款收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款 | 4847.41 | 一、基本支出 | 218.37 |
本級一般公共預算撥款 | 4847.41 | 人員支出 | 196.21 |
經(jīng)費撥款(補助) | 4847.41 | 標準公用經(jīng)費支出 | 22.16 |
納入預算管理的非稅 | 0 | 二、項目支出 | 5707.58 |
上級補助 | 0 | 能力建設項目 | 0 |
二、政府性基金撥款 | 1078.54 | 公共服務項目 | 5707.58 |
本級基金 | 1078.54 | 促進發(fā)展項目 | 0 |
上級基金 | 0 | 專項業(yè)務費 | 0 |
三、項目支出不可預見費 | 0 | ||
四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0 | ||
五、對附屬單位補助支出 | 0 | ||
六、上繳上級支出 | 0 | ||
本年收入合計: | 5925.95 | 本年支出合計: | 5925.95 |
收入總計: | 5925.95 | 支出總計 | 5925.95 |
一般公共預算支出表(按功能科目到項級) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | ||||||
小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標準公用經(jīng)費支出 | 小計 | 專項業(yè)務費支出 | 能力建設 | 公共服務 | 促進發(fā)展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 4847.41 | 218.37 | 196.21 | 22.16 | 4629.04 | 0 | 0 | 4629.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
502 | 市城管委 | 4847.41 | 218.37 | 196.21 | 22.16 | 4629.04 | 0 | 0 | 4629.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
502006 | 市環(huán)衛(wèi)局 | 4847.41 | 218.37 | 196.21 | 22.16 | 4629.04 | 0 | 0 | 4629.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 28.14 | 28.14 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 28.14 | 28.14 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 4798.82 | 169.78 | 147.62 | 22.16 | 4629.04 | 0 | 0 | 4629.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 4798.82 | 169.78 | 147.62 | 22.16 | 4629.04 | 0 | 0 | 4629.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 4798.82 | 169.78 | 147.62 | 22.16 | 4629.04 | 0 | 0 | 4629.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公積金 | 16.79 | 16.79 | 16.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租補貼 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般公共預算基本支出表(按經(jīng)濟科目到款級) | ||
單位:萬元 | ||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 |
** | ** | 1 |
合計 | 218.37 | |
502 | 市城管委 | 218.37 |
502006 | 市環(huán)衛(wèi)局 | 218.37 |
0 | ||
0 | ||
301 | 工資福利支出 | 194.51 |
30101 | 基本工資 | 53.27 |
30102 | 津貼補貼 | 13.61 |
30103 | 獎金 | 39.42 |
30107 | 績效工資 | 33.62 |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 20.1 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 8.04 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 8.04 |
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 0 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 1.4 |
30113 | 住房公積金 | 16.79 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.22 |
302 | 商品和服務支出 | 22.16 |
30201 | 辦公費 | 1 |
30202 | 印刷費 | 1 |
30203 | 咨詢費 | 0.8 |
30204 | 手續(xù)費 | 0 |
30205 | 水費 | 1 |
30206 | 電費 | 2 |
30207 | 郵電費 | 1 |
30208 | 取暖費 | 0 |
30209 | 物業(yè)管理費 | 1 |
30211 | 差旅費 | 1 |
30212 | 因公出國(境)費用 | 0 |
30213 | 維修(護)費 | 1 |
30214 | 租賃費 | 0 |
30215 | 會議費 | 0 |
30216 | 培訓費 | 0 |
30217 | 公務接待費 | 1 |
30218 | 專用材料費 | 0 |
30224 | 被裝購置費 | 0 |
30225 | 專用燃料費 | 1 |
30226 | 勞務費 | 0 |
30227 | 委托業(yè)務費 | 0 |
30228 | 工會經(jīng)費 | 2.01 |
30229 | 福利費 | 0 |
30231 | 公務用車運行維護費 | 0 |
30239 | 其他交通費用 | 0 |
30240 | 稅金及附加費用 | 0 |
30298 | 302商品和服務支出(其他) | 0 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 8.35 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 1.7 |
30302 | 退休費 | 0 |
30305 | 生活補助 | 0 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.42 |
30309 | 獎勵金 | 0.02 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 1.26 |
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |
單位:萬元 | |
項目 | 預算數(shù) |
合計 | 1 |
1.因公出國(境)費 | 0 |
2.公務接待費 | 1 |
3.公務用車費 | 0 |
其中:公務用車運行維護費 | 0 |
公務用車購置 | 0 |
政府性基金預算支出表(按功能科目到項級) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | ||||||
小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標準公用經(jīng)費支出 | 小計 | 專項業(yè)務費支出 | 能力建設 | 公共服務 | 促進發(fā)展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 1078.54 | 0 | 0 | 0 | 1078.54 | 0 | 0 | 1078.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
502 | 市城管委 | 1078.54 | 0 | 0 | 0 | 1078.54 | 0 | 0 | 1078.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
502006 | 市環(huán)衛(wèi)局 | 1078.54 | 0 | 0 | 0 | 1078.54 | 0 | 0 | 1078.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1078.54 | 0 | 0 | 0 | 1078.54 | 0 | 0 | 1078.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 1078.54 | 0 | 0 | 0 | 1078.54 | 0 | 0 | 1078.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 1078.54 | 0 | 0 | 0 | 1078.54 | 0 | 0 | 1078.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部門匯總預算表(含部門預算口徑所屬單位) | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款 | 4847.41 | 一、基本保障支出 | 223.6 |
本級一般公共預算撥款 | 4847.41 | 人員經(jīng)費支出 | 201.44 |
經(jīng)費撥款(補助) | 4847.41 | 標準公用經(jīng)費支出 | 22.16 |
納入預算管理的非稅 | 0 | 二、項目支出 | 5707.58 |
上級補助 | 0 | 專項業(yè)務費 | 0 |
一般債券 | 0 | 能力建設項目 | 0 |
二、政府性基金撥款 | 1078.54 | 公共服務項目 | 5707.58 |
本級基金 | 1078.54 | 促進發(fā)展項目 | 0 |
上級基金 | 0 | 三、項目支出不可預見費 | 0 |
專項債券 | 0 | 四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0 |
三、社?;饟芸?/td> | 5.23 | 五、對附屬單位補助支出 | 0 |
四、國有資本經(jīng)營預算撥款 | 0 | 六、上繳上級支出 | 0 |
五、納入專戶管理的非稅收入 | 0 | ||
六、事業(yè)收入 | 0 | ||
七、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0 | ||
八、附屬單位上繳收入 | 0 | ||
九、往來收入 | 0 | ||
十、其他收入 | 0 | ||
十一、融資借款 | 0 | ||
本年收入合計: | 5931.18 | 本年支出合計: | 5931.18 |
八、上年結余(轉(zhuǎn)) | 0 | 結轉(zhuǎn)下年 | 0 |
公共預算結轉(zhuǎn) | 0 | ||
政府基金結轉(zhuǎn) | 0 | ||
其他結余 | 0 | ||
收入總計: | 5931.18 | 支出總計 | 5931.18 |