咸寧市國有林場管理處2016年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 市國有林場管理處主要職責及機構(gòu)設(shè)置
第二部分 市國有林場管理處2016年主要工作任務(wù)及目標
第三部分 市國有林場管理處2016年部門預(yù)算表及說明
第四部分 名詞解釋
一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置
咸寧市國有林場管理處于1979年11月由咸寧地區(qū)行政公署[1979]56號文批準設(shè)立,隸屬原地區(qū)林業(yè)局領(lǐng)導(dǎo),屬全額撥款事業(yè)單位,正科級,核定編制13人。林場處現(xiàn)有在職職工13人,實有在編在冊13人,退休職工7人。單位執(zhí)行事業(yè)單位會計制度,為二級預(yù)算單位,主要職責如下:
1.指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市國有林場、森林公園建設(shè)和管理;
2.監(jiān)督國有林場資源管理核發(fā)國有林場林木采伐許可證及代征收管理國有林場林業(yè)基金
3.對國有林場年度木材采伐和生產(chǎn)造林工作計劃項目檢查驗收等。
4.承辦上級交辦的其他事項。
二、2016年主要工作任務(wù)及目標
1、在全國國有林場改革正式啟動的背景下,做好相關(guān)服務(wù)工作,逐步落實我市國有林場改革各項工作。
2、督促全市國有林場完成新造林8800畝、撫育82000畝、育苗200畝。
3、根據(jù)上級要求做好國有林場“危舊房改造”項目的統(tǒng)計和上報工作,督促完成本項目的建設(shè)任務(wù)。
4、林場處自身計劃油茶良種繁育165萬株。采取精細管理,分品系育苗,提高芽砧嫁接技術(shù),培養(yǎng)無病蟲害壯苗,積極拓寬銷售渠道,提供技術(shù)服務(wù)等措施確保各項工作如期完成。
5、加快林場處苗木基地建設(shè)步伐。加強處理基地建設(shè)中矛盾的溝通與協(xié)調(diào)力度,積極籌措資金完成所有苗木定植任務(wù)。
三、2016年部門預(yù)算表及說明
?。ㄒ唬?016年預(yù)算收支情況。
2016年預(yù)算總收入164.34萬元。其中:本年收入中財政撥款收入為144.34萬元,納入預(yù)算管理的非稅收入20萬元?! ?/p>
2016年預(yù)算總支出164.34萬元。主要包括人員支出104.07萬元,標準公用支出22.27萬元,項目支出38萬元。本年支出主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)、干部職工人員工資以及苗木基地建設(shè)等項目支出。
(二)2016年財政撥款支出預(yù)算情況。
2016年財政撥款支出總164.34萬元,主要用于保障單位系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)及上級部門安排的相關(guān)工作。
1、基本支出126.34萬元,其中:人員支出104.07萬元;日常公用支出22.27萬元。
2、項目支出38萬元。包括苗木基地建設(shè)項目25萬元,油茶良種選優(yōu)項目13萬元。
?。ㄈ?016年市直部門基本保障支出明細表 附后
?。ㄋ模?016年 “三公”經(jīng)費預(yù)算情況。
2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算總計0.5萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0.5萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元。2016年預(yù)算數(shù)與上年相比持平。
四、名詞解釋
1.財政撥款(補助)收入:指市級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。
2.社會保障和就業(yè):包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟等。
3.行政事業(yè)單位離退休:反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生:反映醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
5.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費等)。
6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
部門匯總預(yù)算表(含部門預(yù)算口徑所屬單位) | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算收入 | 164.34 | 一、基本保障支出 | 126.34 |
本級一般公共預(yù)算收入 | 144.34 | 人員支出 | 104.07 |
經(jīng)費撥款(補助) | 144.34 | 標準公用經(jīng)費支出 | 22.27 |
納入預(yù)算管理的非稅收入 | 0 | 特定業(yè)務(wù)費支出 | 0 |
上級補助收入 | 20 | 不可預(yù)見費 | 0 |
二、政府性基金 | 0 | 二、項目支出 | 38 |
本級基金收入 | 0 | 能力建設(shè) | 25 |
上級基金收入 | 0 | 公共服務(wù) | 0 |
三、事業(yè)收入 | 0 | 經(jīng)濟發(fā)展 | 13 |
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0 |
五、附屬單位上繳收入 | 0 | 四、對附屬單位補助支出 | 0 |
六、往來收入 | 0 | 五、上繳上級支出 | 0 |
七、其他收入 | 0 | ||
本年收入合計: | 164.34 | 本年支出合計: | 164.34 |
八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 0 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 |
上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 0 | ||
其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 0 | ||
收入總計: | 164.34 | 支出總計 | 164.34 |
部門收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算收入 | 164.34 | 一、基本保障支出 | 126.34 |
本級一般公共預(yù)算收入 | 144.34 | 人員支出 | 104.07 |
經(jīng)費撥款(補助) | 144.34 | 標準公用經(jīng)費支出 | 22.27 |
納入預(yù)算管理的非稅收入 | 特定業(yè)務(wù)費支出 | ||
上級補助收入 | 20.00 | 不可預(yù)見費 | |
二、政府性基金 | 二、項目支出 | 38.00 | |
本級基金收入 | 能力建設(shè) | 25.00 | |
上級基金收入 | 公共服務(wù) | ||
三、事業(yè)收入 | 經(jīng)濟發(fā)展 | 13.00 | |
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||
六、往來收入 | 五、上繳上級支出 | ||
七、其他收入 | |||
本年收入合計: | 164.34 | 本年支出合計: | 164.34 |
八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) | |||
其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) | |||
收入總計: | 164.34 | 支出總計 | 164.34 |
部門收入總表 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 一般公共預(yù)算收入 | 政府性基金 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | |||||||
小計 | 上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 一般公共預(yù)算收入小計 | 經(jīng)費撥款(補助) | 納入預(yù)算管理的非稅收入 | 上級補助收入 | 基金小計 | 本級基金收入 | 上級基金收入 | ||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合計 | 164.34 | 164.34 | 144.34 | 20.00 | |||||||||||||
405005 | 市林場處 | 164.34 | 164.34 | 144.34 | 20.00 |
部門支出總表(按功能科目到項) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | ?位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
小計 | 人員支出 | 商品和服務(wù)支出 | 特定業(yè)務(wù)費支出 | 項目小計 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 經(jīng)濟建設(shè) | 不可遇見費 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 164.34 | 126.34 | 104.07 | 22.27 | 38.00 | 25.00 | 13.00 | |||||||
405005 | 市林場處 | 164.34 | 126.34 | 104.07 | 22.27 | 38.00 | 25.00 | 13.00 | ||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 164.34 | 126.34 | 104.07 | 22.27 | 38.00 | 25.00 | 13.00 | ||||||
21302 | 林業(yè) | 164.34 | 126.34 | 104.07 | 22.27 | 38.00 | 25.00 | 13.00 | ||||||
2130204 | 林業(yè)事業(yè)機構(gòu) | 164.34 | 126.34 | 104.07 | 22.27 | 38.00 | 25.00 | 13.00 |
財政撥款收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算收入 | 144.34 | 一、基本保障支出 | 126.34 |
本級一般公共預(yù)算收入 | 144.34 | 人員支出 | 104.07 |
經(jīng)費撥款(補助) | 144.34 | 標準公用經(jīng)費支出 | 22.27 |
納入預(yù)算管理的非稅收入 | 特定業(yè)務(wù)費支出 | ||
二、項目支出 | 18.00 | ||
二、政府性基金 | 能力建設(shè) | 5.00 | |
本級基金收入 | 公共服務(wù) | ||
上級基金收入 | 經(jīng)濟發(fā)展 | 13.00 | |
不可遇見費 | |||
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
四、對附屬單位補助支出 | |||
五、上繳上級支出 | |||
本年收入合計: | 144.34 | 本年支出合計: | 144.34 |
八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) | |||
其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) | |||
收入總計: | 144.34 | 支出總計 | 144.34 |
一般公共預(yù)算支出表(功能科目到項) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | ?位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
小計 | 人員支出 | 商品和服務(wù)支出 | 特定業(yè)務(wù)費支出 | 項目小計 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 經(jīng)濟建設(shè) | 不可遇見費 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 144.34 | 126.34 | 104.07 | 22.27 | 18.00 | 5.00 | 13.00 | |||||||
405005 | 市林場處 | 144.34 | 126.34 | 104.07 | 22.27 | 18.00 | 5.00 | 13.00 | ||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 144.34 | 126.34 | 104.07 | 22.27 | 18.00 | 5.00 | 13.00 | ||||||
21302 | 林業(yè) | 144.34 | 126.34 | 104.07 | 22.27 | 18.00 | 5.00 | 13.00 | ||||||
2130204 | 林業(yè)事業(yè)機構(gòu) | 144.34 | 126.34 | 104.07 | 22.27 | 18.00 | 5.00 | 13.00 |
一般公共預(yù)算基本支出(按經(jīng)濟分類到款) | ||
單位:萬元 | ||
單位編碼 | 單位名稱 | 財政撥款 |
合計 | 126.34 | |
405005 | 市林場處 | 126.34 |
301 | 工資福利支出 | 83.83 |
30101 | 基本工資 | 19.01 |
30102 | 津貼補貼 | 3.24 |
30104 | 社會保障繳費 | 25.61 |
30107 | 績效工資 | 35.97 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 22.27 |
30201 | 辦公費 | 1.10 |
30204 | 手續(xù)費 | 0.01 |
30205 | 水費 | 0.30 |
30206 | 電費 | 1.10 |
30207 | 郵電費 | 1.00 |
30209 | 物業(yè)管理費 | 0.10 |
30211 | 差旅費 | 0.70 |
30213 | 維修(護)費 | 0.80 |
30215 | 會議費 | 0.50 |
30216 | 培訓(xùn)費 | 0.50 |
30217 | 公務(wù)接待費 | 0.50 |
30226 | 勞務(wù)費 | 0.70 |
30228 | 工會經(jīng)費 | 0.69 |
30229 | 福利費 | 1.46 |
30236 | 通訊補貼 | 2.11 |
30237 | 交通補貼 | 3.43 |
30238 | 食堂補助 | 6.72 |
30239 | 其他交通費用 | 0.20 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.35 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 20.24 |
30307 | 醫(yī)療費 | 2.58 |
30311 | 住房公積金 | 8.25 |
30312 | 住房補貼 | 2.66 |
30316 | 物業(yè)補貼 | 4.90 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 1.85 |
政府性基金預(yù)算表(功能科目到項) | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
單位編碼 | ?位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
小計 | 人員支出 | 商品和服務(wù)支出 | 特定業(yè)務(wù)費支出 | 項目小計 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 經(jīng)濟建設(shè) | 不可遇見費 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2016年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | |
單位:萬元 | |
項目 | 預(yù)算數(shù) |
合計 | 0.50 |
1.因公出國(境)? | |
2.公務(wù)接待費 | 0.50 |
3.公務(wù)用車費 | |
其中:公務(wù)用車運行維護費 | |
公務(wù)用車購置 |