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        • 索 引 號:011336909/2016-01399
        • 文  號:
        • 發(fā)布機構(gòu): 咸寧市人民政府
        • 主題分類:財政
        • 有 效 性:有效
        • 發(fā)布日期:2016年03月23日
        • 名  稱:咸寧市國有林場管理處

        咸寧市國有林場管理處

        字號: 分享到:

          咸寧市國有林場管理處2016年部門預(yù)算

          目  錄

          第一部分 市國有林場管理處主要職責及機構(gòu)設(shè)置

          第二部分 市國有林場管理處2016年主要工作任務(wù)及目標

          第三部分 市國有林場管理處2016年部門預(yù)算表及說明

          第四部分 名詞解釋

          一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置

          咸寧市國有林場管理處于1979年11月由咸寧地區(qū)行政公署[1979]56號文批準設(shè)立,隸屬原地區(qū)林業(yè)局領(lǐng)導(dǎo),屬全額撥款事業(yè)單位,正科級,核定編制13人。林場處現(xiàn)有在職職工13人,實有在編在冊13人,退休職工7人。單位執(zhí)行事業(yè)單位會計制度,為二級預(yù)算單位,主要職責如下:

          1.指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市國有林場、森林公園建設(shè)和管理;

          2.監(jiān)督國有林場資源管理核發(fā)國有林場林木采伐許可證及代征收管理國有林場林業(yè)基金

          3.對國有林場年度木材采伐和生產(chǎn)造林工作計劃項目檢查驗收等。

          4.承辦上級交辦的其他事項。

          二、2016年主要工作任務(wù)及目標

          1、在全國國有林場改革正式啟動的背景下,做好相關(guān)服務(wù)工作,逐步落實我市國有林場改革各項工作。

          2、督促全市國有林場完成新造林8800畝、撫育82000畝、育苗200畝。

          3、根據(jù)上級要求做好國有林場“危舊房改造”項目的統(tǒng)計和上報工作,督促完成本項目的建設(shè)任務(wù)。

          4、林場處自身計劃油茶良種繁育165萬株。采取精細管理,分品系育苗,提高芽砧嫁接技術(shù),培養(yǎng)無病蟲害壯苗,積極拓寬銷售渠道,提供技術(shù)服務(wù)等措施確保各項工作如期完成。

          5、加快林場處苗木基地建設(shè)步伐。加強處理基地建設(shè)中矛盾的溝通與協(xié)調(diào)力度,積極籌措資金完成所有苗木定植任務(wù)。

          三、2016年部門預(yù)算表及說明

         ?。ㄒ唬?016年預(yù)算收支情況。

          2016年預(yù)算總收入164.34萬元。其中:本年收入中財政撥款收入為144.34萬元,納入預(yù)算管理的非稅收入20萬元?! ?/p>

          2016年預(yù)算總支出164.34萬元。主要包括人員支出104.07萬元,標準公用支出22.27萬元,項目支出38萬元。本年支出主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)、干部職工人員工資以及苗木基地建設(shè)等項目支出。

          (二)2016年財政撥款支出預(yù)算情況。

          2016年財政撥款支出總164.34萬元,主要用于保障單位系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)及上級部門安排的相關(guān)工作。

          1、基本支出126.34萬元,其中:人員支出104.07萬元;日常公用支出22.27萬元。

          2、項目支出38萬元。包括苗木基地建設(shè)項目25萬元,油茶良種選優(yōu)項目13萬元。

         ?。ㄈ?016年市直部門基本保障支出明細表 附后

         ?。ㄋ模?016年 “三公”經(jīng)費預(yù)算情況。

          2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算總計0.5萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0.5萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元。2016年預(yù)算數(shù)與上年相比持平。

          四、名詞解釋

          1.財政撥款(補助)收入:指市級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

          2.社會保障和就業(yè):包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟等。

          3.行政事業(yè)單位離退休:反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

          4.醫(yī)療衛(wèi)生:反映醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。

          5.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費等)。

          6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        部門匯總預(yù)算表(含部門預(yù)算口徑所屬單位)
              單位:萬元
        收入 支出
        項目 預(yù)算數(shù) 項目(按經(jīng)濟分類) 預(yù)算數(shù)
        一、一般公共預(yù)算收入 164.34 一、基本保障支出 126.34
            本級一般公共預(yù)算收入 144.34      人員支出 104.07
               經(jīng)費撥款(補助) 144.34      標準公用經(jīng)費支出 22.27
               納入預(yù)算管理的非稅收入 0      特定業(yè)務(wù)費支出 0
            上級補助收入 20      不可預(yù)見費 0
        二、政府性基金 0 二、項目支出 38
            本級基金收入 0      能力建設(shè) 25
            上級基金收入 0      公共服務(wù) 0
        三、事業(yè)收入 0      經(jīng)濟發(fā)展 13
        四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 0
        五、附屬單位上繳收入 0 四、對附屬單位補助支出 0
        六、往來收入 0 五、上繳上級支出 0
        七、其他收入 0    
               
               
               
               
        本年收入合計: 164.34 本年支出合計: 164.34
        八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) 0 結(jié)轉(zhuǎn)下年 0
            上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) 0    
            其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) 0    
        收入總計: 164.34 支出總計 164.34

        部門收支總表
              單位:萬元
        收入   支出  
        項目 預(yù)算數(shù) 項目(按經(jīng)濟分類) 預(yù)算數(shù)
        一、一般公共預(yù)算收入 164.34 一、基本保障支出 126.34
            本級一般公共預(yù)算收入 144.34      人員支出 104.07
               經(jīng)費撥款(補助) 144.34      標準公用經(jīng)費支出 22.27
               納入預(yù)算管理的非稅收入        特定業(yè)務(wù)費支出  
            上級補助收入 20.00      不可預(yù)見費  
        二、政府性基金   二、項目支出 38.00
            本級基金收入        能力建設(shè) 25.00
            上級基金收入        公共服務(wù)  
        三、事業(yè)收入        經(jīng)濟發(fā)展 13.00
        四、事業(yè)單位經(jīng)營收入   三、事業(yè)單位經(jīng)營支出  
        五、附屬單位上繳收入   四、對附屬單位補助支出  
        六、往來收入   五、上繳上級支出  
        七、其他收入      
               
               
               
               
               
        本年收入合計: 164.34 本年支出合計: 164.34
               
               
               
        八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn))   結(jié)轉(zhuǎn)下年  
            上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn))      
            其他結(jié)余(轉(zhuǎn))      
               
        收入總計: 164.34 支出總計 164.34

        部門收入總表      
                                          單位:萬元
        單位編碼 單位名稱 合計 上年結(jié)余(轉(zhuǎn))     一般公共預(yù)算收入       政府性基金     事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 往來收入 其他收入
        小計 上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) 其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) 一般公共預(yù)算收入小計 經(jīng)費撥款(補助) 納入預(yù)算管理的非稅收入 上級補助收入 基金小計 本級基金收入 上級基金收入
        * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
          合計 164.34       164.34 144.34   20.00                
        405005 市林場處 164.34       164.34 144.34   20.00                

          部門支出總表(按功能科目到項)
                                    單位:萬元
        單位編碼 ?位名稱(科目) 合計 基本保障支出       項目支出         事業(yè)單位經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出 上繳上級支出
        小計 人員支出 商品和服務(wù)支出 特定業(yè)務(wù)費支出 項目小計 能力建設(shè) 公共服務(wù) 經(jīng)濟建設(shè) 不可遇見費
        * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
          合計 164.34 126.34 104.07 22.27   38.00 25.00   13.00        
        405005 市林場處 164.34 126.34 104.07 22.27   38.00 25.00   13.00        
          213   農(nóng)林水支出 164.34 126.34 104.07 22.27   38.00 25.00   13.00        
            21302     林業(yè) 164.34 126.34 104.07 22.27   38.00 25.00   13.00        
              2130204       林業(yè)事業(yè)機構(gòu) 164.34 126.34 104.07 22.27   38.00 25.00   13.00        

        財政撥款收支總表
              單位:萬元
        收入   支出  
        項目 預(yù)算數(shù) 項目(按經(jīng)濟分類) 預(yù)算數(shù)
        一、一般公共預(yù)算收入 144.34 一、基本保障支出 126.34
            本級一般公共預(yù)算收入 144.34      人員支出 104.07
               經(jīng)費撥款(補助) 144.34      標準公用經(jīng)費支出 22.27
               納入預(yù)算管理的非稅收入        特定業(yè)務(wù)費支出  
            二、項目支出 18.00
        二、政府性基金        能力建設(shè) 5.00
            本級基金收入        公共服務(wù)  
            上級基金收入        經(jīng)濟發(fā)展 13.00
                 不可遇見費  
            三、事業(yè)單位經(jīng)營支出  
            四、對附屬單位補助支出  
            五、上繳上級支出  
               
               
               
               
               
               
        本年收入合計: 144.34 本年支出合計: 144.34
               
               
               
        八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn))   結(jié)轉(zhuǎn)下年  
            上年財政撥款結(jié)余(轉(zhuǎn))      
            其他結(jié)余(轉(zhuǎn))      
               
        收入總計: 144.34 支出總計 144.34

        一般公共預(yù)算支出表(功能科目到項)
                                    單位:萬元
        單位編碼 ?位名稱(科目) 合計 基本保障支出       項目支出         事業(yè)單位經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出 上繳上級支出
        小計 人員支出 商品和服務(wù)支出 特定業(yè)務(wù)費支出 項目小計 能力建設(shè) 公共服務(wù) 經(jīng)濟建設(shè) 不可遇見費
        * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
          合計 144.34 126.34 104.07 22.27   18.00 5.00   13.00        
        405005 市林場處 144.34 126.34 104.07 22.27   18.00 5.00   13.00        
          213   農(nóng)林水支出 144.34 126.34 104.07 22.27   18.00 5.00   13.00        
            21302     林業(yè) 144.34 126.34 104.07 22.27   18.00 5.00   13.00        
              2130204       林業(yè)事業(yè)機構(gòu) 144.34 126.34 104.07 22.27   18.00 5.00   13.00        

        一般公共預(yù)算基本支出(按經(jīng)濟分類到款)
            單位:萬元
        單位編碼 單位名稱 財政撥款
          合計 126.34
        405005 市林場處 126.34
          301   工資福利支出 83.83
            30101     基本工資 19.01
            30102     津貼補貼 3.24
            30104     社會保障繳費 25.61
            30107     績效工資 35.97
          302   商品和服務(wù)支出 22.27
            30201     辦公費 1.10
            30204     手續(xù)費 0.01
            30205     水費 0.30
            30206     電費 1.10
            30207     郵電費 1.00
            30209     物業(yè)管理費 0.10
            30211     差旅費 0.70
            30213     維修(護)費 0.80
            30215     會議費 0.50
            30216     培訓(xùn)費 0.50
            30217     公務(wù)接待費 0.50
            30226     勞務(wù)費 0.70
            30228     工會經(jīng)費 0.69
            30229     福利費 1.46
            30236     通訊補貼 2.11
            30237     交通補貼 3.43
            30238     食堂補助 6.72
            30239     其他交通費用 0.20
            30299     其他商品和服務(wù)支出 0.35
          303   對個人和家庭的補助 20.24
            30307     醫(yī)療費 2.58
            30311     住房公積金 8.25
            30312     住房補貼 2.66
            30316     物業(yè)補貼 4.90
            30399     其他對個人和家庭的補助支出 1.85

        政府性基金預(yù)算表(功能科目到項)
                                    單位:萬元
        單位編碼 ?位名稱(科目) 合計 基本保障支出       項目支出         事業(yè)單位經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出 上繳上級支出
        小計 人員支出 商品和服務(wù)支出 特定業(yè)務(wù)費支出 項目小計 能力建設(shè) 公共服務(wù) 經(jīng)濟建設(shè) 不可遇見費
        * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                                     

        2016年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
          單位:萬元
        項目 預(yù)算數(shù)
        合計 0.50
        1.因公出國(境)?  
        2.公務(wù)接待費 0.50
        3.公務(wù)用車費  
        其中:公務(wù)用車運行維護費  
              公務(wù)用車購置  

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